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访问路径:财务-往来冲销-应付冲应付

  • 创建

第一步:点击<创建>按钮,进入创建页面:
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第二步:选择转出供应商、转入供应商,点击<添加>按钮添加采购发票。
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第三步:选中需要冲销的单据再点击左上方<确认>按钮既可将单据添加到列表里。
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第四步:可修改本次冲销金额,确认无误后点击<保存>返回到主页面。
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  • 查看

所有状态的订单,点击<查看>按钮,查看界面包括:基本信息、附件、状态跟踪、流程跟踪、备忘录等信息;
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  • 编辑

制单状态下的应付冲应付单,点击<编辑>按钮,可以对应付冲应付单进行编辑操作。
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  • 删除

制单状态下的应付冲应付单,点击操作栏<删除>按钮可删除应付冲应付单。
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  • 审核

对制单状态的单据可进行审核操作,审核之后不能做编辑和删除操作。
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  • 取消审核

对已审核状态的单据可进行取消审核操作,取消审核之后可以做修改和删除操作。
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