11.1.1 收款通知
访问路径:财务—资金管理—收款通知
收款通知生成方式:
- 橱柜销售收款
- 销售订单收定金
- 销售订单收尾款
- 商城订单
- 审核
第一步:对于"制单"状态的收款单,可对收款单进行审核操作,点击列表左方操作栏的<审核>按钮,进入审核页面:
第二步:进入审核页面,选择收款账户、收款方式;收款金额默认当前收款单金额,实收金额可默认为收款金额也可以手动输入,点击<审核>按钮,完成审核操作,审核成功后该单据状态为"收款完成"。
1)收款金额=实收金额如图所示:审核成功后会自动生成一条业务类型为"应收款"的收款单。
2)收款金额>实收金额时如图所示:审核成功后会自动生成一条业务类型为"应收费用"的收款单和一条业务类型为"应收款"的收款单。(从财务-资金管理-销售收款处查看)
- 取消审核
收款完成状态的收款单,可以点击操作栏中的<取消审核>按钮,取消当前收款通知单,单据状态转变为"制单"。
- 退款
部分收款成功后,可以点击操作栏中的<退款>按钮,可以进行退款操作。退款成功后状态转变为"已退款"。
- 导出Excel
点击列表上方的<导出EXCEL>按钮可导出收款通知列表内容。
【温馨提示】
- 1.导出记录数据的最大限制条数为:10000;
- 2.可根据筛选进行导出:不筛选导出当前页面所以数据,筛选后只导出筛选部分。







